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區發改委推動內部審計工作走深走實

2022-09-22 16:50 來源:淮陰報 字號:[ ]

■ 通訊員 陸志娟 胡芳瑩 張淵彬

為促進國有資產管理科學化、規范化、制度化,區發改委持續發力,推動內部審計工作走深走實。

進一步加強領導。形成委主要領導親自抓、分管領導分工負責“專門人員專業做”的組織架構和齊抓共管的工作格局。進一步擴寬審計范圍。將系統內所有行政事業單位和企業單位全部納入審計范圍,審計單位由原來的3個增加到現在的6個。進一步規范審計工作流程。由財務監管科按季度進行財務審計工作,委黨組專門研究討論提交的審計報告,然后提交分管領導,并召開由各單位分管財務工作的領導和財務工作人員參加的整改工作會議,從嚴落實整改工作,不達標單位必須通過整改達到驗收標準后才能通過。進一步落實主體單位責任。對參與審計工作的兩個方面主體單位,明確責任追究辦法,落實每一個工作人員的責任,使得這項工作有條不紊、可持續地發展下去。


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